院况介绍
湖北省社会科学院建院于1978年6月,前身是1958年成立的中国科学院武汉哲学社会科学研究所,时任所长为马克思主义理论家、哲学家、教育家李达。首任党委书记......
编委会
社长 曾 婕
主编  唐 伟
编委 (以姓氏笔画为序)
马    敏  马建中  王定海
王祥喜  文成国   尹光志
吕东升  刘会永   刘海新
刘献君  杜建国   李以章
李怀中  李明贵   肖安民
吴汉东  何根法   宋汉炎
张    武  张昌尔   陈昆满
陈继勇  范兴元   罗    辉
周积明  周庆章   赵凌云
顾海良  曾    婕
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湖北省社会科学院2016年部门决算

目 录 
 
第一部分 湖北省社会科学院概况 
  一、主要职能 
  二、机构设置 
  三、人员情况
  四、部门决算单位构成

第二部分 湖北省社会科学院2016年部门决算表 
  一、收支决算总表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖北省社会科学院2015年部门决算情况说明 
  一、2016年收入支出总体情况说明
  二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和会议经费支出情况说明
  三、2016年其他重要事项情况说明

第四部分2016年度部门决算专业名称解释说明
 
 
 
第一部分湖北省社会科学院概况
一、主要职能
我院是省委领导的、省政府直属的、省委宣传部主管的财政拨款公益一类事业单位,是全省马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的研究基地,是全省社会科学研究最高机构,也是省委、省政府是的重要决策咨询机构。
二、机构设置
按照省编办(鄂编办事改文[2014]67号)文件的批复精神,调整我院事业编制为234名,划分为公益一类事业单位。我院现设有:11个研究所(经济所、农经所、长江所、中部所、财贸所、马克思主义研究所、哲学所、政法所、社会学所、文史所、楚文化所);2个科辅单位(《江汉论坛》杂志社、图书情报中心);8个职能处室(院办公室、机关党委、人事处、科研处、纪检组、离退休干部处、研究生处,行政管理处)。
三、人员情况
我院2016年末实有在职人员212名,离退休干部实有150名(其中:离休11人、退休139人),在校研究生131人。拥有首届“荆楚社科名家”1人,中组部直接联系的专家1人,科技部特聘专家1人,享受国务院政府特殊津贴专家17人,享受省政府专项津贴专家13人,湖北省有突出贡献的中青年专家6人。入选“湖北省新世纪高层次人才”1人,入选湖北省宣传文化战线首届“五个一批”人才1人,入选湖北省宣传文化人才培养工程“七个一百”项目5人。
四、部门决算单位构成
我院是报送单户表的预算单位,是一级预算单位,没有下属单位,因此纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个。
 
   
 
 
第一部分湖北省社会科学院概况
一、主要职能
我院是省委领导的、省政府直属的、省委宣传部主管的财政拨款公益一类事业单位,是全省马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的研究基地,是全省社会科学研究最高机构,也是省委、省政府是的重要决策咨询机构。
二、机构设置
按照省编办(鄂编办事改文[2014]67号)文件的批复精神,调整我院事业编制为234名,划分为公益一类事业单位。我院现设有:11个研究所(经济所、农经所、长江所、中部所、财贸所、马克思主义研究所、哲学所、政法所、社会学所、文史所、楚文化所);2个科辅单位(《江汉论坛》杂志社、图书情报中心);8个职能处室(院办公室、机关党委、人事处、科研处、纪检组、离退休干部处、研究生处,行政管理处)。
三、人员情况
我院2016年末实有在职人员212名,离退休干部实有150名(其中:离休11人、退休139人),在校研究生131人。拥有首届“荆楚社科名家”1人,中组部直接联系的专家1人,科技部特聘专家1人,享受国务院政府特殊津贴专家17人,享受省政府专项津贴专家13人,湖北省有突出贡献的中青年专家6人。入选“湖北省新世纪高层次人才”1人,入选湖北省宣传文化战线首届“五个一批”人才1人,入选湖北省宣传文化人才培养工程“七个一百”项目5人。
四、部门决算单位构成
我院是报送单户表的预算单位,是一级预算单位,没有下属单位,因此纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分湖北省社会科学院2016年部门决算表


 
收入支出决算总表
公开01表
部门:湖北省社会科学院 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,647.02 一、一般公共服务支出 29 6.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4 993.65 四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33 50.00
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34 4,146.13
六、其他收入 7 6.24 七、文化体育与传媒支出 35 237.98
  8   八、社会保障和就业支出 36 1,918.15
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 315.71
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 7,646.91 本年支出合计 52 6,673.96
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 1,812.46     年末结转和结余 54 2,785.41
  27     55  
总计 28 9,459.37 总计 56 9,459.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 


 
 
 
收入决算表
 
公开02表  
部门:湖北省社会科学院 金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 7,646.91 6,647.02   993.65     6.24  
201 一般公共服务支出 6.00 6.00            
20101 人大事务 6.00 6.00            
2010102   一般行政管理事务 6.00 6.00            
205 教育支出 50.00 50.00            
20502 普通教育 50.00 50.00            
2050205   高等教育 50.00 50.00            
206 科学技术支出 4,690.10 3,690.21   993.65     6.24  
20604 技术研究与开发 12.00 12.00            
2060402   应用技术研究与开发 12.00 12.00            
20606 社会科学 4,678.10 3,678.21   993.65     6.24  
2060601   社会科学研究机构 3,129.62 3,129.62            
2060602   社会科学研究 1,548.48 548.59   993.65     6.24  
207 文化体育与传媒支出 639.50 639.50            
20799 其他文化体育与传媒支出 639.50 639.50            
2079902   宣传文化发展专项支出 210.00 210.00            
2079999   其他文化体育与传媒支出 429.50 429.50            
208 社会保障和就业支出 1,947.04 1,947.04            
20805 行政事业单位离退休 1,947.04 1,947.04            
2080502   事业单位离退休 1,930.24 1,930.24            
2080503   离退休人员管理机构 15.00 15.00            
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.80 1.80            
210 医疗卫生与计划生育支出 314.27 314.27            
21005 医疗保障 314.27 314.27            
2100501   行政单位医疗 284.27 284.27            
2100599   其他医疗保障支出 30.00 30.00            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

 

 
 
 
 
 
支出决算表
 
公开03表  
部门:湖北省社会科学院 金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 6,673.97 5,247.89 1,426.08        
201 一般公共服务支出 6.00   6.00        
20101 人大事务 6.00   6.00        
2010102   一般行政管理事务 6.00   6.00        
205 教育支出 50.00   50.00        
20502 普通教育 50.00   50.00        
2050205   高等教育 50.00   50.00        
206 科学技术支出 4,146.13 3,014.03 1,132.10        
20604 技术研究与开发 12.00   12.00        
2060402   应用技术研究与开发 12.00   12.00        
20606 社会科学 4,134.13 3,014.03 1,120.10        
2060601   社会科学研究机构 3,015.03 3,014.03 1.00        
2060602   社会科学研究 1,119.10   1,119.10        
207 文化体育与传媒支出 237.98   237.98        
20799 其他文化体育与传媒支出 237.98   237.98        
2079902   宣传文化发展专项支出 166.21   166.21        
2079999   其他文化体育与传媒支出 71.77   71.77        
208 社会保障和就业支出 1,918.15 1,918.15          
20805 行政事业单位离退休 1,918.15 1,918.15          
2080502   事业单位离退休 1,915.75 1,915.75          
2080503   离退休人员管理机构 0.60 0.60          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.80 1.80          
210 医疗卫生与计划生育支出 315.71 315.71          
21005 医疗保障 315.71 315.71          
2100501   行政单位医疗 285.71 285.71          
2100599   其他医疗保障支出 30.00 30.00          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

 

 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
公开04表  
部门:湖北省社会科学院 金额单位:万元  
收     入 支     出  
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏    次   1 栏    次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 6,647.02 一、一般公共服务支出 31 6.00 6.00    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32        
  3   三、国防支出 33        
  4   四、公共安全支出 34        
  5   五、教育支出 35 50.00 50.00    
  6   六、科学技术支出 36 3,544.33 3,544.33    
  7   七、文化体育与传媒支出 37 237.98 237.98    
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,918.15 1,918.15    
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 315.71 315.71    
  10   十、节能环保支出 40        
  11   十一、城乡社区支出 41        
  12   十二、农林水支出 42        
  13   十三、交通运输支出 43        
  14   十四、资源勘探信息等支出 44        
  15   十五、商业服务业等支出 45        
  16   十六、金融支出 46        
  17   十七、援助其他地区支出 47        
  18   十八、国土海洋气象等支出 48        
  19   十九、住房保障支出 49        
  20   二十、粮油物资储备支出 50        
  21   二十一、其他支出 51        
  22   二十二、债务还本支出 52        
  23   二十三、债务付息支出 53        
本年收入合计 24 6,647.02 本年支出合计 54 6,072.17 6,072.17    
  25     55        
年初财政拨款结转和结余 26 358.84 年末财政拨款结转和结余 56 933.69 933.69    
一、一般公共预算财政拨款 27 358.84   57        
二、政府性基金预算财政拨款 28     58        
  29     59        
总计 30 7,005.86 总计 60 7,005.86 7,005.86    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
公开05表  
部门:湖北省社会科学院 金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 6,072.18 5,247.89 824.29  
201 一般公共服务支出 6.00   6.00  
20101 人大事务 6.00   6.00  
2010102   一般行政管理事务 6.00   6.00  
205 教育支出 50.00   50.00  
20502 普通教育 50.00   50.00  
2050205   高等教育 50.00   50.00  
206 科学技术支出 3,544.34 3,014.03 530.31  
20604 技术研究与开发 12.00   12.00  
2060402   应用技术研究与开发 12.00   12.00  
20606 社会科学 3,532.34 3,014.03 518.31  
2060601   社会科学研究机构 3,015.03 3,014.03 1.00  
2060602   社会科学研究 517.31   517.31  
207 文化体育与传媒支出 237.98   237.98  
20799 其他文化体育与传媒支出 237.98   237.98  
2079902   宣传文化发展专项支出 166.21   166.21  
2079999   其他文化体育与传媒支出 71.77   71.77  
208 社会保障和就业支出 1,918.15 1,918.15    
20805 行政事业单位离退休 1,918.15 1,918.15    
2080502   事业单位离退休 1,915.75 1,915.75    
2080503   离退休人员管理机构 0.60 0.60    
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.80 1.80    
210 医疗卫生与计划生育支出 315.71 315.71    
21005 医疗保障 315.71 315.71    
2100501   行政单位医疗 285.71 285.71    
2100599   其他医疗保障支出 30.00 30.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
 


 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
        公开06表    
部门:湖北省社会科学院 金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 2,313.39 302 商品和服务支出 335.30 310 其他资本性支出 37.28  
30101   基本工资 505.23 30201   办公费 10.69 31001   房屋建筑物购建    
30102   津贴补贴 1,047.29 30202   印刷费 0.60 31002   办公设备购置 37.28  
30103   奖金 15.59 30203   咨询费   31003   专用设备购置    
30104   其他社会保障缴费 12.09 30204   手续费   31005   基础设施建设    
30106   伙食补助费 102.26 30205   水费 3.11 31006   大型修缮    
30107   绩效工资 626.43 30206   电费 46.31 31007   信息网络及软件购置更新    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 3.91 31008   物资储备    
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 1.46 31009   土地补偿    
30199   其他工资福利支出 4.50 30209   物业管理费   31010   安置补助    
303 对个人和家庭的补助 2,561.91 30211   差旅费 5.57 31011   地上附着物和青苗补偿    
30301   离休费 131.09 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿    
30302   退休费 1,075.95 30213   维修(护)费 15.34 31013   公务用车购置    
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置    
30304   抚恤金 34.27 30215   会议费   31020   产权参股    
30305   生活补助   30216   培训费 0.97 31099   其他资本性支出    
30306   救济费   30217   公务接待费 3.29 304 对企事业单位的补贴    
30307   医疗费 341.66 30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴    
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴    
30309   奖励金 621.92 30225   专用燃料费   30403   财政贴息    
30310   生产补贴   30226   劳务费 63.48 30499   其他对企事业单位的补贴    
30311   住房公积金 254.37 30227   委托业务费   307 债务利息支出    
30312   提租补贴   30228   工会经费 7.00 30701   国内债务付息    
30313   购房补贴   30229   福利费 26.60 30707   国外债务付息    
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 48.38 399 其他支出    
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与    
30399   其他对个人和家庭的补助支出 102.66 30240   税金及附加费用          
      30299   其他商品和服务支出 98.61        
人员经费合计 4,875.30 公用经费合计 372.58  
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。  
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。  
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   
公开07表    
编制单位:湖北省社会科学院 金额单位:万元    
2016年度决算数    
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费    
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
   
1 2 3 4 5 6    
64.54 12.87 48.38   48.38 3.29    
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。    
                             

 

 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
公开08表  
部门:湖北省社会科学院 金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

 
 
第三部分湖北省社会科学院部门决算情况说明
一、2016年收入支出总体情况说明
(一)收入总计7646.91万元
我院2016年度本年收入7646.91万元,其中财政拨款收入6647.02万元,事业收入993.65万元,其他收入6.24万元。
(二)支出总计6673.96万元
2016年度本年支出6673.96万元,按支出功能分类,一般公共服务支出6万元,教育支出50万元,科学技术支出4146.13万元,文化体育与传媒支出237.98万元,社会保障和就业支出1918.15万元,医疗卫生与计划生育支出315.71万元。按支出性质分类,人员经费4875.30万元,日常公用经费372.58万元,行政事业类项目1426.08万元。
(三)结转和结余2785.41万元
2016年年末结转和结余2785.41万元,其中基本支出结转143.48万元,项目支出结转和结余2641.92万元。年末财政拨款结转和结余933.69万元,其中基本支出结转143.48万元,项目支出结转和结余790.20万元。造成结余和结转的主要原因一是由于项目经费指标下达时间较晚,因此无法及时调整其指标办理政府采购,导致会议费等政府采购项目未能及时支付。二是横向及纵向课题还在前期的调研中,需根据项目研发的任务和进度进行付款;三是部分课题经费尚未办理结题需要跨年度使用;四是有借支款年底未能及时报销冲账。
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和会议经费支出情况说明
2016年公共预算财政拨款安排的三公经费支出64.54万元。因公出国(境)经费年初预算20万元,2016年度组织出国出(境)团组4个,全年因公出国(境)4人,本年支出12.87万元,比年初预算减少了7.13万元,比上年决算数19.98万元,减少了7.11万元。主要原因是:领导为“长江论坛”的会议筹备等事宜,临时取消出国计划。
截止到2016年12月31日,我单位的车辆保有量共计9辆,其中小轿车8辆,小型载客汽车1辆,全年公务运行维护费年初预算50万元,本年支出48.38万元,比年初预算减少了1.62万元,比上年49.45万元减少了1.07万元。主要原因是:缩减了公务车辆运行费的开支。
公务接待费主要是接待各兄弟省社科院的专家学者所支出的接待费用,全年共接待42批次,共计人数394余人。全年公务接待费年初预算20万元,年终调减预算10万元,本年支出3.29万元,比预算减少了6.71万元,比上年18.09万元减少了14.80万元。减少的原因主要是全院从勤俭节约的角度出发,院里的接待工作尽量安排在食堂就餐,接待费也相应减少。
2016年公共财政拨款会议费年初预算30.65万元,2016年追加了习近平“三农”思想研讨会33.50万元,调整后预算为64.15万元,本年决算57.05万元,比上年38.77万元增加了18.28万元。主要原因是:增加了会议次数及规模。2016年共计参会人次1038人次。
三、2016年其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2016年政府采购(财政性资金)支出总额325.74万元,其中:政府采购货物支出136.43万元,政府采购服务支出189.31万元;非财政性资金支出总额56.25万元,其中:政府采购货物支出41.98万元;政府采购服务支出14.27万元。
(二)国有资产占有使用情况说明
2016年末,我院资产合计5995.61万元,其中流动资产 3232.02万元,固定资产原值2461.77万元,无形资产20.35万元。在建工程281.47万元。负债221.74万元,净资产5773.87万元,没有对外投资,土地、房屋和汽车没变化。
1、我院土地产权面积30881.81㎡,使用权面积30881.81㎡,人均占有面积85.78㎡,办公用地13271.60㎡,住宅用地15045.36㎡,围墙、花房等其他用地2564.85㎡。
2、2016年年末,我院房屋资产建筑面积13539.49㎡,账面价值为7294952.48元,其中,房屋有产权面积为12734.93㎡,账面价值为6650883.92元,房屋无产权面积804.56㎡,账面价值为644068.56元,无产权房屋主要是我院的花房、门卫房、大门门房配套。
3、截止到2016年12月31日,我单位的车辆保有量共计9辆,其中小轿车8辆,小型载客汽车1辆;单位价值50万以上的大型设备1台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况 
我院扎实推进预算绩效工作,一是建立我院绩效评价指标体系;二是成立绩效评价小组,开展了2016年支出绩效评价,主要受托社会中介机构对“省社科院2016年科研业务专项经费”项目开展项目绩效评价;三是完成了2016年部门预算整体支出绩效评价;四是按要求做好绩效评价报告的公开工作。从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,绩效指标清晰;项目业务管理制度较健全,财务管理制度规范;任务完成质量较好,效益较显著。
 
第四部分2016年度部门决算专业名称解释说明
一、收支决算总表说明
按照决算管理有关规定,目前我国部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,因此我院收支均包含在部门决算中。
(一)收入决算
部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款收入、事业收入(横向及纵向委托课题收入)、其他收入(利息收入及以前年度财政拨课题经费),用于完成一般公共服务事项和课题调研研究。
(二)支出决算
支出决算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。
(三)按经济分类
工资福利性支出:用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭补助支出:用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:用于单位购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
其他支出:不可预见费及其他应急事务处理经费等。
(四)按功能分类
教育支出:用于教育管理方面的支出。
科学技术支出:用于科学技术方面的支出。
文化体育与传媒支出:用于文化、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出:用于离退休方面的支出。
医疗卫生支出:用于医疗保障方面的支出。
商业服务业等支出:用于商业服务业等方面的支出。
二、财政拨款支出决算表说明
基本支出:是单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。
项目支出:是单位开展科研研究专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。
决算科目“类”“款”“项”的具体说明:
2010102 一般行政管理事务:指用于开展未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
2050205高等教育:用于研究生助学金、教学及管理等方面的支出。
2060402应用技术研究与开发:用于科研技术研究与开发等方面的支出。
2060601社会科学研究机构:用于从事社会科学研究机构的基本支出。
2060602社会科学研究:用于社会科学研究的项目支出。
2060699其他科学技术支出:用于社会科学研究以外的科技方面的支出。
2079902宣传文化发展专项支出:用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项课题研究方面的支出。
2079903文化产业发展专项支出:用于支持社会科学研究文化产业发展的专项方面的支出。
2080502事业单位离退休:用于事业单位离退休方面的支出。
2080503 离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。 
2080599其他行政事业单位离退休支出:用于事业单位其他离退休方面的支出。
2100501行政单位医疗:用于医疗保障方面的支出。
2100599 其他医疗保障支出:指干部职工及离退休人员医疗方面的支出。 
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表说明
财政安排的“三公“经费:是指省直部门用省级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。